通知公告
四川省質量技術監(jiān)督學校2025年單位預算
目錄
第一部分 四川省質量技術監(jiān)督學校概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分 四川省質量技術監(jiān)督學校2025年單位預算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十、政府性基金支出預算表
十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十三、單位預算項目支出績效目標表
第三部分 四川省質量技術監(jiān)督學校2025年單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 四川省質量技術監(jiān)督學校概況
一、基本職能及主要工作
(一)省質監(jiān)校職能簡介
四川省質量技術監(jiān)督學校(簡稱省質監(jiān)校)是省市場監(jiān)督管理局直屬的中等職業(yè)教育學校。承擔培養(yǎng)大、中專學歷專門人才及成人教育和各類函授、培訓等工作。
(二)省質監(jiān)校2025年重點工作
2025年,學校將以黨的教育方針為指引,堅持立德樹人根本任務,以提高教育教學質量為核心,持續(xù)推進內(nèi)涵建設,推進學校各項工作制度化、規(guī)范化,為學校轉型發(fā)展提供更加強有力的保障。
1、聚力黨建引領,全面加強黨的領導。強化理論學習運用,全面貫徹落實黨的二十大、黨的二十屆三中全會和省委十二屆六次全會精神,持續(xù)鞏固拓展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育和黨紀學習教育成果。深化“黨建+”工作模式,在黨建和業(yè)務深度融合上加強指導,在立足崗位抓黨建、抓好黨建促業(yè)務上理思路、講辦法,促進黨建與業(yè)務有效融合。加強校園意識形態(tài)工作和網(wǎng)絡意識形態(tài)建設,抓好校園網(wǎng)絡、社群、課堂等陣地管理,落實意識形態(tài)工作責任制。扎實落實對口幫扶任務,提升幫扶質效,真情擔當、真抓實幫,服務鄉(xiāng)村振興。
2、聚力轉型發(fā)展,持續(xù)鞏固內(nèi)涵提升成果。持續(xù)推動學校轉型發(fā)展,加強與省局、地方政府的溝通,按照《學院建設工作任務清單》要求,按期完成學院設置申報。持續(xù)鞏固三年內(nèi)涵提升行動成果,強化內(nèi)部管理,加大人才培養(yǎng)力度,繼續(xù)加強制度建設,增強資產(chǎn)管理意識;強化預算約束,加強預算執(zhí)行,做好預算運行管理;鞏固審計成果,不斷完善內(nèi)控體系,提升整改成效。創(chuàng)建平安校園,完善校園安全管理體系,加強校園安全防范,持續(xù)開展安全教育和演練,加大排查和整改安全隱患力度,營造和諧校園氛圍。
3、聚力立德樹人,全力提高教育教學質量。深化教學改革實踐,扎實推進專業(yè)內(nèi)涵建設,實現(xiàn)專業(yè)與升學、技能競賽的有效對接。持續(xù)推動“三教改革”,持續(xù)推進“藍鷹之師”建設,繼續(xù)鼓勵教職工攻讀碩士、博士學位,不斷提高師資隊伍專業(yè)水準和整體素質。加大高考政策研判力度,優(yōu)化課程設置與內(nèi)容,改進教學方法與手段,完善教學管理與評估體系,著力提升教學質量。深化“三全育人”改革,加強德育隊伍建設,構建全方位育人體系,完善德育評價機制,提升育人水平。強化實踐育人,深入開展社會主義核心價值觀教育,開展豐富多彩的主題教育、志愿服務、實踐活動,培養(yǎng)學生的實踐能力和社會責任感。
4、聚力服務發(fā)展,盡力做好招生與培訓工作。科學制定招生方案,更新宣傳簡章、宣傳視頻,開展線上線下廣泛宣傳,提升學校知名度;增設本地生源特色班、就業(yè)班,調(diào)整生源結構,穩(wěn)定辦學規(guī)模。做好省局預算項目及干部教育培訓,通過省局培訓項目搭建好學校培訓平臺和口碑,延伸學校培訓項目和服務;開展職業(yè)技能等級評價機構備案工作,實施農(nóng)產(chǎn)品食品檢驗員、養(yǎng)老護理員職業(yè)技能等級評價,充分發(fā)揮國家級高技能人才培訓基地的社會責任;依托新增平臺做大做強繼續(xù)教育,對內(nèi)對外開展教師學歷提升行動計劃;依托學?,F(xiàn)有軟硬件資源,爭取省局及校外機構支持,積極開發(fā)校本培訓項目。
二、機構設置
本單位是隸屬于四川省市場監(jiān)督管理局的二級預算單位,本單位無下屬預算單位。
第二部分 四川省質量技術監(jiān)督學校
2025年單位預算表
一、單位收支總表(公開表1)
二、單位收入總表(公開表1-1)
三、單位支出總表(公開表1-2)
四、財政撥款收支預算總表(公開表2)
五、財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開表2-1)
六、一般公共預算支出預算表(公開表3)
七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)
八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開表3-3)
十、政府性基金支出預算表(公開表4)
十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開表4-1)
十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表(公開表5)
十三、單位預算項目支出績效目標表(公開表6)
第三部分 四川省質量技術監(jiān)督學校
2025年單位預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,省質監(jiān)校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。省質監(jiān)校2025年收支預算總數(shù)3962.81萬元,比2024年收支預算總數(shù)增加489.44萬元,主要原因是在2025年的一般公共預算撥款中增加了支持中等職業(yè)教育發(fā)展資金、學生資助補助經(jīng)費、學生資助專項資金等特定目標類項目資金。
(一)收入預算情況
省質監(jiān)校2025年收入預算3962.81萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入3245.21萬元,占81.89%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入111.76萬元,占2.82%;事業(yè)單位經(jīng)營收入575.84萬元,占14.53%;其他收入30萬元,占0.75%。
(二)支出預算情況
省質監(jiān)校2025年支出預算3962.81萬元,其中:基本支出2741.53萬元,占69.18%;項目支出1221.28萬元,占30.82%。
二、財政撥款收支預算情況說明
省質監(jiān)校2025年財政撥款收支預算總數(shù)3245.21萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加543萬元,主要原因是在2025年的一般公共預算撥款中增加了支持中等職業(yè)教育發(fā)展資金、學生資助補助經(jīng)費、學生資助專項資金等特定目標類項目資金。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入3245.21萬元;支出包括:教育支出2722.63萬元、社會保障和就業(yè)支出322.99萬元、衛(wèi)生健康支出53.46萬元、住房保障支出146.13萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
省質監(jiān)校2025年一般公共預算當年撥款3245.21萬元,比2024年預算數(shù)增加543萬元,主要原因是2025年的一般公共預算撥款中增加了支持中等職業(yè)教育發(fā)展資金276萬元、學生資助補助經(jīng)費220萬元、學生資助專項資金47萬元等特定目標類項目資金。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
中等職業(yè)教育支出2722.63萬元,占83.90%;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出215.36萬元,占6.64%;機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出107.63萬元,占3.32%;衛(wèi)生健康支出53.46萬元,占1.65%;住房保障支出146.13萬元,占4.50%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項)2025年預算數(shù)為2722.63萬元,主要用于:學校的人員工資、日常運轉等經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為215.36萬元,主要用于:單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預算數(shù)為107.63萬元,主要用于:單位繳納的職業(yè)年金支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為53.46萬元,主要用于:事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為146.13萬元,主要用于:單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
省質監(jiān)校2025年一般公共預算基本支出2136.86萬元,其中:
人員經(jīng)費1804.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利等。
公用經(jīng)費332.76萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、物業(yè)管理費、福利費、工會經(jīng)費等。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
省質監(jiān)校2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元,其中:公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,因公出國(境)經(jīng)費0萬元。
省質監(jiān)校2025年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。該項經(jīng)費在教育收費資金中安排預算。
(一)公務接待費與2024年預算持平。2025年公務接待費計劃用于上級部門及來訪單位考察調(diào)研、檢查指導、學術交流等公務接待活動。
(二)公務用車購置及運行維護費較2024年預算增長187.96%。主要原因是2025年擬用自有資金25萬元安排購買一輛商務車。
單位現(xiàn)有公務用車4輛,其中:轎車2輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車1輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車購置費25萬元,擬購置公務用車1輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車運行維護費13.3萬元,用于5輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障學校公務活動、招生、會議、考察等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
省質監(jiān)校2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
省質監(jiān)校2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費情況
省質監(jiān)校為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。
(二)政府采購情況
2025年,省質監(jiān)校安排政府采購預算286萬元,其中,政府采購貨物預算46萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算240萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,省質監(jiān)校所屬各預算單位共有車輛4輛(車輛數(shù)應與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務用車保有量一致),其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛(若沒有的請?zhí)顚?/span>0輛)。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2025年單位預算安排車輛購置經(jīng)費25萬元。其中,財政撥款預算安排0萬元,非財政撥款安排25萬元。擬購置商務車1輛。
(四)預算績效情況
2025年省質監(jiān)校開展績效目標管理的項目16個,涉及預算3196.21萬元。其中:人員類項目4個,涉及預算1974.93萬元;運轉類項目9個,涉及預算678.28萬元;特定目標類項目3個,涉及預算543萬元。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項): 指中等職業(yè)教育相關支出。
7、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) :反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
8、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項) :反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)(項) :反映事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。